
老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
答: 您好,留底的稅額不用轉(zhuǎn)出來,可以繼續(xù)留底,以后可以抵扣
老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
答: 之前在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。1.銷項稅額大于進項,借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計提增值稅:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當上交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額 對嗎。
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確


小米蟲 追問
2020-07-21 15:23
郭老師 解答
2020-07-21 15:26