
老師好! 中級會計第十章: 當年計提保修費 借:銷售費40 貸:預計負債40,實際發生時為什么不直接沖減銷售費用 借:預計負債40 貸:其他應付款15 銷售費用25 ,而是借:預計費用 15貸:其他應付款/銀行存款15
答: 你好 你是覺得哪里不對 。 計提了是40 做借:銷售費40 貸:預計負債40; 然后實際發生的時候是15萬 你科目余額就是40萬-15萬=25萬選擇C 你是覺得分錄不對?
老師,那個關于訴訟的預計負債 為什么在支付的時候 先把預計負責轉入其他應付款 在借 其他應付款 貸 銀行存款 非得中轉一下嗎
答: 你好,同學。 你是提前確認了預計負債,后面實際成為負債后,要結轉處理的。 如果開始就以有確定金額,就不用轉了的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預付賬款記入其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,但是其他應付款在貸方呀是負債,等發票到后借管理費用等貸其他應付款可以嗎?
答: 你好,個人建議是把其他應付款換成預付賬款科目
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
老師,你好!代收客戶運費,然后支付給快遞公司運費,分錄是這樣做嗎?代收客戶運費:借:銀行存款368貸:其他應付款-代收運費368支付快遞運費:借:銷售費用-運費貸:銀行存款368


zf 追問
2020-07-21 13:43
zf 追問
2020-07-21 13:48
meizi老師 解答
2020-07-21 13:52
zf 追問
2020-07-21 14:08
meizi老師 解答
2020-07-21 14:12
zf 追問
2020-07-21 14:18
meizi老師 解答
2020-07-21 14:21