老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機械不包含柴油費, 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應付款100 做營業外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業所得稅 答

預付賬款記入其他應付款借其他應付款貸銀行存款,等發票到時借管理費用貸其他應付款,行不行,謝謝了
答: 你好,預付賬款應當計入借方預付賬款才是,取得發票計入貸方預付賬款
老師,公司房租1月份應該付的,推遲到3月份才付,付了一年,每月分攤房租應該是1萬,同時對方發票到5月份沒有開具,我從一月份開始的關于房租的憑證該怎么做?每月分攤怎么做?,我每月做借:管理費用1萬,貸:其他應付款1萬,3月份付款后做借:其他應付款2萬,預付賬款10萬,貸:銀行存款12萬,每月攤借管理費用1萬,貸,預付賬款1萬,6月份收到發票后直接貼到3月份付款憑證后,可以嗎?
答: 你好,可以的,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,公司房租按季計提,未支付,但又按月賬上做管理費列支:計提1-3月租金,借 預付賬款 3萬 貸 其他應付款 3萬 支付1月租金 借 管理費用 1萬 貸 預付賬款 1萬 同樣支付2.3月租金;隨后三個季度,到12月也這樣操作。因疫情原因,一直再和房東要求降租,昨房東就按0.8萬/月,并減免我1-3月租金開具了發票。今天我就打款過去。收到發票:借 其他應付款 9.6萬 貸 銀行存款 9.6萬;然后將多計提的2.4萬紅沖 借 預付賬款 –2.4萬 貸 其他應付款 –2.4萬 借 管理費用 –2.4萬 貸 預付賬款 –2.4萬 老師,我這樣操作可以嗎?因前面的憑證已裝訂,不方便反過賬了。謝老師指導。
答: 你好!可以的,反映業務事實就可以了,沒有影響的

