
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應(yīng)付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應(yīng)付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應(yīng)付款-甲(本金) 20萬 其他應(yīng)付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發(fā)票
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款下月付款了借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸:銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內(nèi)賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應(yīng)付款,10月交再做 其他應(yīng)付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
答: 你好,同學(xué)。 可以的,內(nèi)賬以真實性為主

