
合并報表怎么合并,是我總公司的其他應收款20萬,分公司的其他應付款20,我需要在我的電腦的財務軟件記錄借:管理費用-分公司,貸:其他應收款-分公司這樣嗎,以給您發紅包
答: 合并報表需要手工合并。 總公司對分公司掛其他應收時,分公司也要同步掛總公司其他應付 借:管理費用-分公司,貸:其他應收款-分公司 這是個什么業務
老師好,6月份做賬,購買財務軟件,法人墊付的, 是要沖銷法人的其他應收款,應該做 的分錄是借 管理費用,貸 其他應收款 —法人,結果我給做錯了,做成了借 管理費用 貸 其他應付款 —法人了,可是現在 6月的報表已經出了,稅也申報了,倒是沒有影響利潤,那現在我這個賬如何調成正確的呢?
答: 您好 貸:其他應收款 —法人 貸方紅字 貸: 其他應付款 —法人 貸方藍字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我之前的會計把其他應收款寫成其他應付款了,我問了一位老師,他說不用調賬,我現在想問的是,我是新接手的,用財務軟件填寫期初余額就按照他的余額填寫就可以吧,然后本月在按照我的記賬方式來寫分錄
答: 你現在是新啟用財務軟件,錄入期初數嗎,


bamboo老師 解答
2020-07-16 20:04
百合 追問
2020-07-16 20:07
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2020-07-16 20:25
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2020-07-16 20:32
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2020-07-16 20:56
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2020-07-16 20:57