
老師,我6月購買的財務軟件,當時的分錄寫的是:摘要:付xx公司軟件費,借:其他應付款-xx公司,貸:銀存;7月收到發票,借:管理費用-辦公費,貸:其他應付款-xx公司,那7月收到發票后的摘要怎么寫呢?
答: 你好 摘要發生辦公費。
合并報表怎么合并,是我總公司的其他應收款20萬,分公司的其他應付款20,我需要在我的電腦的財務軟件記錄借:管理費用-分公司,貸:其他應收款-分公司這樣嗎,以給您發紅包
答: 合并報表需要手工合并。 總公司對分公司掛其他應收時,分公司也要同步掛總公司其他應付 借:管理費用-分公司,貸:其他應收款-分公司 這是個什么業務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,6月份做賬,購買財務軟件,法人墊付的, 是要沖銷法人的其他應收款,應該做 的分錄是借 管理費用,貸 其他應收款 —法人,結果我給做錯了,做成了借 管理費用 貸 其他應付款 —法人了,可是現在 6月的報表已經出了,稅也申報了,倒是沒有影響利潤,那現在我這個賬如何調成正確的呢?
答: 借其他應付款貸其他應收款

