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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-15 16:57

加計抵減是實際抵減的時候,借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益

小照耀 追問

2020-07-15 16:58

對啊,這是這么做了,但是余額對不起來呢

辜老師 解答

2020-07-15 16:59

你是哪個科目余額對不到

小照耀 追問

2020-07-15 17:00

應交稅費-增值稅

辜老師 解答

2020-07-15 17:00

應交稅費~應交增值稅的余額是沒有加計抵減的應交增值稅金額啊

小照耀 追問

2020-07-15 17:02

加計的時候不是借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅?

辜老師 解答

2020-07-15 17:03

不是的,只有實際抵減的時候借,應交稅費~未交增值稅。貸。其他收益

小照耀 追問

2020-07-15 17:04

那當月加計的時候分錄是什么?

小照耀 追問

2020-07-15 17:05

月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業外收入

小照耀 追問

2020-07-15 17:05

這是老師給我的分錄

辜老師 解答

2020-07-15 17:06

你當月末,只有這一筆分錄
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
 貸:應交稅費-未交增值稅 

小照耀 追問

2020-07-15 17:07

我如果當月有遞減呢

辜老師 解答

2020-07-15 17:08

當月抵減,是抵減上個月的增值稅

小照耀 追問

2020-07-15 17:09

好的,謝謝老師

辜老師 解答

2020-07-15 17:09

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
加計抵減是實際抵減的時候,借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
2020-07-15 16:57:13
你現在是銷項稅小于進項稅,借方余額578,001.21就是留底稅額,可以不用結轉的
2018-11-20 13:49:20
您好,第三行和第四行的分錄 反過來寫
2019-09-16 09:54:02
你好 看下老師給你發的圖片
2019-07-10 16:42:59
如果月末是留抵稅額的情況,是不需要做結轉分錄的。
2021-01-28 06:23:37
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