請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

我加計遞減分錄如果按照老師說的那么做,我的增值稅余額就對不起來了吧
答: 加計抵減是實際抵減的時候,借,應交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
應交稅費科目期末借方余額(1,181.715.72) 應交增值稅借方余額:(578,001.21)應交增值稅-銷項稅額:貸方余額(14,941,509.75) 進項稅額:借方余額(15,550,806.32)應交增值稅-進項稅額轉出:貸方余額(31,295.36)要結轉期末余額都沒有數,分錄怎么寫?
答: 你現在是銷項稅小于進項稅,借方余額578,001.21就是留底稅額,可以不用結轉的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我現在期末余額如下,請問我的增值稅分錄怎么處理呢應交增值稅余額:17142.9元(貸方),銷項余額:31956.87元(貸方),進銷余額:14813.97元(借方)
答: 你好 看下老師給你發的圖片


小照耀 追問
2020-07-15 16:58
辜老師 解答
2020-07-15 16:59
小照耀 追問
2020-07-15 17:00
辜老師 解答
2020-07-15 17:00
小照耀 追問
2020-07-15 17:02
辜老師 解答
2020-07-15 17:03
小照耀 追問
2020-07-15 17:04
小照耀 追問
2020-07-15 17:05
小照耀 追問
2020-07-15 17:05
辜老師 解答
2020-07-15 17:06
小照耀 追問
2020-07-15 17:07
辜老師 解答
2020-07-15 17:08
小照耀 追問
2020-07-15 17:09
辜老師 解答
2020-07-15 17:09