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黃曉娟
于2020-07-15 11:19 發布 ??2047次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-15 11:26
你好之前分錄是怎么做的
黃曉娟 追問
2020-07-15 11:36
收到發票時 借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款 現在開了紅字信息,申報時必須做進項轉出,
郭老師 解答
2020-07-15 11:40
借應付賬夸貸庫存商品,進項轉出
2020-07-15 11:41
那后面收到負數發票的時候呢
2020-07-15 11:44
放到憑證后面就可以
2020-07-15 11:47
必須用進項轉出科目嗎?不可以把進項稅放貸方?
2020-07-15 11:57
可以看你自己做賬習慣
2020-07-15 12:23
哦,好的,謝謝
2020-07-15 12:25
不用客氣的,應該的。
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老師,我開了紅字信息,但還沒收到供應商的負數發票,這樣我應該怎么做賬務處理?
答: 你好 之前分錄是怎么做的
收到供應商開出的銷項負數發票如何做賬,發票要如何處理
答: 你好,收到供應商開出的銷項負數發票,賬務處理是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在收到供應商發票做賬務處理,原件發票,還需要附合同嗎?
答: 你好,借;原材料等科目,應交稅費(進項稅額),貸;應付賬款等科目 不需要附上合同,合同留存備查就是了
你好老師請問供應商給我們返利開的負數發票怎么做賬?
討論
收到供應商負數發票怎么入賬,已抵扣的發票如何處理
公司購貨一批,取得專用發票后已經認證,之后發生退貨,收到供應商的銷項負數發票一張,我怎么做賬務處理?
收到供應商開具的銷項負數發票的賬務處理及增值稅申報?
付款給供應商,收不到供應商發票,請問該如何賬務處理,謝謝
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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黃曉娟 追問
2020-07-15 11:36
郭老師 解答
2020-07-15 11:40
黃曉娟 追問
2020-07-15 11:41
郭老師 解答
2020-07-15 11:44
黃曉娟 追問
2020-07-15 11:47
郭老師 解答
2020-07-15 11:57
黃曉娟 追問
2020-07-15 12:23
郭老師 解答
2020-07-15 12:25