APP下載
劉潔
于2020-07-10 18:17 發布 ??768次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-10 18:20
您好,借主營業務成本貸勞務成本,借勞務成本貸應付職工薪酬等
劉潔 追問
2020-07-10 18:21
應付職工薪酬已經平掉了 計提同時就轉成管理費用了
玲老師 解答
2020-07-10 18:23
咨詢相關的人員的工資應該計成本
如果都寄費用那你沒有成本了,
2020-07-10 18:25
那工資我該怎樣做分錄呢
2020-07-10 18:39
你好,借勞務成本貸應付職工薪酬,
2020-07-10 18:54
4月有收入 5-6月沒收入 是不是5-6月都要結轉成本呢
2020-07-10 19:06
您好,沒有收入就不用結轉,對應的成本
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師 咨詢服務的收入結轉成本可以貸記管理費用-職工薪酬和辦公費么
答: 您好,借主營業務成本貸勞務成本,借勞務成本貸應付職工薪酬等
借管理費用貸應付職工薪酬 怎么結轉成本
答: 你好,要么是借主營業務成本 貸應付職工薪酬 才是結轉成本,借管理費用不是結轉成本呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資 借管理費用貸應付職工薪酬 怎么結轉成本
答: 你好,你屬于成本的,借主營業務成本貸應付職工薪酬
管理費用 月末結轉時還要不要寫明二級科目了?是借:本年利潤 貸:管理費用(總發生額)還是借:本年利潤 貸:管理費用-辦公費管理費用-差旅費管理費用-租賃費管理費用-水電費管理費用-社保費管理費用-職工薪酬管理費用-福利費……
討論
結轉損益時,管理費用職工薪酬在貸方紅字代表什么意思
人工成本我做成,借 管理費用 貸 應付職工薪酬 工資現在需要結轉到成本里面,可以做成 借 主營業務成本 貸 管理費用嗎?
老師我想問一下,比如公司中秋節買的是私人制作的手工月餅,然后包裝月餅的盒子是找其他設計定制的,那個這包裝盒是和月餅一樣計入應付職工薪酬還是另外計管理費用辦公費合適
計提工資時借管我費用貸應付職工薪酬 實際支付是借應付職工薪酬貸現金 月末結轉是借本年利潤貸管理費用還是把應付職工薪酬的科目改成主營業務成本?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
劉潔 追問
2020-07-10 18:21
玲老師 解答
2020-07-10 18:23
玲老師 解答
2020-07-10 18:23
劉潔 追問
2020-07-10 18:25
玲老師 解答
2020-07-10 18:39
劉潔 追問
2020-07-10 18:54
玲老師 解答
2020-07-10 19:06