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請問我們做出口退稅時的免抵退銷售額以報關單金額為準,和賬上開票收入有幾分錢差異,請問增值稅申報表上是不是要同出口退稅申報表的申報免抵退銷售額保持一致?這樣就和賬上的開票收入有點差異,沒關系吧!
申報的稅額和實際發生的稅額有0.056的差異,開票的軟件和申報的軟件不一樣,所是產生了這樣的差異,應該怎么處理這些差異呢
小規模納稅申報,代開專票和普票申報的應納稅額和實際的相差幾分錢,如何調整申報數?多張普票發票單獨計稅,和申報匯總計稅有差額,一般差幾分錢,是調整收入 使稅金和實際數一致?
納稅申報時,申報表中銷項稅金額與企業實際開出發票上的銷項金額不一致,有尾差,差個一兩分的,這種情況,可以按照實際開票金額更改報表嗎?如果報表不能更改,那產生的尾差如何賬務處理?

