請(qǐng)問(wèn)我們做出口退稅時(shí)的免抵退銷售額以報(bào)關(guān)單金額為準(zhǔn),和賬上開(kāi)票收入有幾分錢差異,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上是不是要同出口退稅申報(bào)表的申報(bào)免抵退銷售額保持一致?這樣就和賬上的開(kāi)票收入有點(diǎn)差異,沒(méi)關(guān)系吧!
慧慧
于2019-08-07 16:28 發(fā)布 ??5445次瀏覽
- 送心意
馮慧老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-07 17:05
增值稅申報(bào)表上是不是要同出口退稅申報(bào)表的申報(bào)免抵退銷售額是允許存在差異的,但是是因?yàn)槌隹谕硕愘~上和申報(bào)退稅存在時(shí)間差造成的,同一張報(bào)關(guān)單在賬上和退稅申報(bào)中最好金額一致,可是只是幾分錢的差的話,也可以不用調(diào)整
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同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18

您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32

你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
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慧慧 追問(wèn)
2019-08-07 17:08
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2019-08-08 08:44