
納稅申報時,申報表中銷項稅金額與企業(yè)實際開出發(fā)票上的銷項金額不一致,有尾差,差個一兩分的,這種情況,可以按照實際開票金額更改報表嗎?如果報表不能更改,那產(chǎn)生的尾差如何賬務處理?
答: 你好,不能改的,差額做營業(yè)外收支科目
你好,請教一下,2月開票系統(tǒng)申請紅字發(fā)票,2月沒做賬務處理,稅務申報也沒申報進項稅額轉(zhuǎn)處,9月稅務申報更正了2月報表進項稅額轉(zhuǎn)出,因2月進項稅額有留抵沒繳稅額,那9月賬務處理怎么做?
答: 你好 你之前留抵的時候怎么做分錄 。 你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 。 你是銷售方嘛
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
查看17年的增值稅納稅申報表,發(fā)現(xiàn)有一個月的,銷項稅額申報的和開票系統(tǒng)相差0.02元,賬務處理也是按照開票系統(tǒng)處理的現(xiàn)在核對賬務和增值稅申報表,就會有尾差 這個現(xiàn)在的話要怎么調(diào)整?
答: 是多繳了,還是少繳了,是哪個稅目繳的稅呢?查清后才能調(diào)

