
老師好,今天收到房東開出的2019年7月至今年6月的廠房租賃發票(我司是19年7月開始租的廠房,出租房是公司),款未付,這個該怎么入賬?借:制造費用 貸:其他應付款?
答: 您好 這樣寫分錄可以的
付款,借~制造費用,貸~銀行,更正,借~其他應付款,貸~銀行,收到發票,借~制造費用,貸~其他應付款
答: 你第二筆不能更正,要做沖銷才可以 ,更正也應該是借:其他應付款 貸:制造費用才對
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1月份計提設備租賃費,借:勞務成本-租賃費 貸:其他應付款-租賃費100現如今收到租賃發票現金支付,借:勞務成本10 貸:現金10 是這樣嗎?應該怎么做賬?
答: 你這是什么企業 感覺你的科目不對

