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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-01 12:00

同學你好
對的
是這樣的

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:04

是這樣的老師,我們審核賬務的,讓我寫分錄,為:借,其他應付款個人往來
貸,本年利潤,我一直不理解,不懂,沒搞懂,是他直接簡化了本年利潤要通過費用走一步的這個事,還是我把他說給我的分錄弄差了???求解,現在是我們單位的關鍵時期,我把這個弄錯了很打臉,也不想違背審核人員的義務,又怕錯了打臉,謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-01 12:11

這個就算沖也是要用利潤分配未分配利潤才對哦

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:16

給到我的分錄就是有利潤分配未分配利潤,但我覺得不對,又不會用,對方給我的就是這個科目,最好是用他給我的,老師重新給我羅列一下好嘛

圓滿富足 追問

2022-04-01 12:18

借,其他應付款,個人往來,
    貸,本年利潤未分配利潤


????老師是這樣嗎?對嗎??

樸老師 解答

2022-04-01 12:22

同學你好
應該是
借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
是這樣

圓滿富足 追問

2022-04-01 13:15

其他應付款的借方有余額是對方欠我們的,
貸方有余額是我們欠對方的,
老師說其他應付款做成借方,那就是用貸方余額轉到借方來做,我們欠對方的,怎么用費用票來沖減??我的矛盾點在這里,老師

樸老師 解答

2022-04-01 13:24

你們欠對方的話你們還款就可以了
不還就計入營業外收入

圓滿富足 追問

2022-04-01 15:42

老師。是這樣的,我現在手里面有一些費用票,目的是,把這些賬理一理,賬面有余額處理不掉的那一塊對沖一下,我要怎么用這些票據做成老師說的,
借,其他應付,貸,利潤分配
麻煩老師

樸老師 解答

2022-04-01 15:49

你這些費用發票要入賬的話就是

借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款或者其他應付款
這樣 才對

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你好 超過一年的先記長期待攤費用 再按受益部門攤銷 不足一年的記預付賬款 后面一樣攤銷
2019-01-04 11:54:11
同學你好 對的 是這樣的
2022-04-01 12:00:23
之前的分錄是怎么做的?
2020-06-24 15:08:16
您好 先付款的時候減少其他應付款 后期收到發票 計入制造費用 增加其他應付款
2019-12-30 09:11:13
您好!可以的。。。。。。
2016-04-15 13:48:18
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