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中午好,為什么紡織廠有些加工費記委托加工物資,有些加工費記制造費用,有些先暫時記其他應付款-預提費用,后期進行分攤轉到制造費用
老師們好,我這里有個問題糾結不明白,比如,賬上其他應付款個人往來賬戶有借方余額,掛了很久,要清理,平賬,手里有些費用發票,都是材料的和制造費用的,我借方做XX費用,貸方去充減個人往來,這樣做是對的吧,
你好上個月多提0.03元水費,這個月把0.03元沖賬,之前是借:制造費用-水費貸:其他應付款,現在沖賬分錄:借:其他應付款0.03貸:制造費用-水費0.03可以嗎?
老師,我上月只是付款,但是,我做到了制造費用,并且結轉完成,本月收到發票,我把上月分錄進行了更正,做到其他應付款,可是,費用中多出的成本怎么處理呢


甜甜的笑笑 追問
2019-01-04 11:55
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2019-01-04 11:55
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2019-01-04 11:56
玲老師 解答
2019-01-04 11:58
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2019-01-04 12:00
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2019-01-04 12:00
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2019-01-04 12:01
玲老師 解答
2019-01-04 12:06
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2019-01-04 12:07