小規(guī)模性質甲公司與出租方簽訂租賃合同,實則為甲 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項目沒有用完的材料做了一 問
那就計入長期待攤費用 答
公司車輛報廢的收入,可以填報在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務注銷時,沒有營業(yè)的公司,我財務報表只有一 問
你好,這個其他應付款要做平。 答
固定資產出售時,賣虧了,固定資產清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 答

老師 18年2月一輛汽車已轉讓清理了,系統(tǒng)18年3月又計提了一次折舊費用,這個余額一直掛在現(xiàn)在,跨兩年了現(xiàn)在要怎么平掉
答: 你好 意思你們是多計提了嗎 你走以前年度損益調整來沖多計提的金額
老師 18年2月一輛汽車已轉讓清理了,系統(tǒng)18年3月又計提了一次折舊費用,這個余額一直掛在現(xiàn)在,跨兩年了現(xiàn)在要怎么平掉
答: 你好!借 以前年度損益調整 貸 累計折舊 都是紅字就可以 然后 借:以前年度損益調整 貸 未分配利潤 籃子
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提折舊貸方余額需要結轉嗎?原先借 管理費用-折舊費
答: 借管理費用 貸累計折舊,這個月末結轉借本年利潤 貸管理費用

