老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
如果公司名下沒有車 是不是過路費或加油費,保險 問
意思有租賃合同就可以 答
請問支付工程方案設計費的增值稅進項稅額計入現(xiàn) 問
購買商品接收服務支付的現(xiàn)金 答
老師你好,就是有筆專項費用2023.12.30按協(xié)議計提 問
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤54765, 借利潤分配,未分配利潤53138.61 應交稅費,應交增值稅進項531.39, 貸應付賬款53670。 答
@郭老師,郭老師,今天有上班嗎,想問下,為了控制稅負率 問
你別做往來,你正常入賬計入費用或者成本等科目 進項稅計入待認證進項稅 答

老師做了借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表呀?
答: 您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
資產(chǎn)負債里未分配利潤期末減期初不等于利潤表里的凈利潤原因有哪些? 篩查結(jié)果:沒有分配利潤,也沒有以前年度損益調(diào)整,余額表里的明細和負債一至,明細也沒有出入,不知道問題出哪兒了現(xiàn)在?
答: 您好,是當前期不相等的嗎,之前都相等嗎?資產(chǎn)負債表未分配利潤項目的年初數(shù)和期末數(shù)與你的科目余額表的年初數(shù),未分配利潤和期末數(shù)的未分配利潤加本年利潤的數(shù)相符嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
盤盈時:1)借:固定資產(chǎn)? 貸:以前年度損益調(diào)整 .(2)調(diào)整所得稅借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交所得稅 (3)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 ,盤盈的固定資產(chǎn)還補交所得稅嗎?
答: 你好,對以前年度損益有影響,需要補交所得稅的


趙 追問
2020-07-07 11:45
趙 追問
2020-07-07 12:05
小云老師 解答
2020-07-07 12:25
趙 追問
2020-07-07 12:49
小云老師 解答
2020-07-07 13:08