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玲
于2020-07-06 14:00 發布 ??1972次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2020-07-06 14:02
你好,進項稅額轉出時借管理費用-業務招待費 貸應交稅費(進項稅額轉出 ) 借應交稅費(進項稅額轉出) 貸應交稅費(轉出未交增值稅)
玲 追問
2020-07-06 14:06
那采購的時候不需要錄入嗎,借管理費用 應交稅費-進項稅額 貸庫存現金 然后借管理費用 貸應交稅費-進項稅額轉出是嗎
徐阿富老師 解答
2020-07-06 14:08
你好,發票到認證做賬要做進項稅額的啊,借管理費用-業務招待費 借應交稅費(進項稅額)帶庫存現金等
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老師,招待費取得的專票需要進項稅轉出這個分錄怎么做呢,結轉時候分錄又是怎么做的
答: 你好,進項稅額轉出時借管理費用-業務招待費 貸應交稅費(進項稅額轉出 ) 借應交稅費(進項稅額轉出) 貸應交稅費(轉出未交增值稅)
老師 我們有個招待費 審計要求進項稅費轉出 分錄是 借:招待費 貸:進項轉出 對嗎
答: 是的,你的賬務處理是對的,增加費用,同時貸:應交稅費—應交增值稅—進項轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
招待費的進項稅如何做轉出分錄
答: 借費用招待費貸進項轉出
老師,用于招待的進項稅轉出的分錄是:借:管理-招待,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出?還是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出?
討論
業務招待費的進項,做進項轉出,怎么做分錄?
招待費進項稅轉出時,附件怎么做
老師我們單位以前進的煙酒,因時間稍長,現低于進價出售或內部以進價用來作招待,請問1、低于進價出售的是否要做進項稅轉出?是否要報損?2、內部以進價用作招待做視同銷售?
原來把進項稅金做在招待費里,現在要把進項稅金調出來,做進項稅轉出分錄怎么做
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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玲 追問
2020-07-06 14:06
徐阿富老師 解答
2020-07-06 14:08