老師,先前預定了5000個手提袋(1元/個)預付了1500元 問
你好,你發票上面是多少個 答
老師,老板個人打款到公司賬戶用來購買設備,這個可 問
需要備注投資款的 答
老師,這一題的選項B為什么是錯誤的?收到現金股利,應 問
選項 B 錯誤是因為購買時已宣告但尚未發放的現金股利屬于 “應收股利”,收到時應沖減應收項目,而非確認投資收益。 正確處理: 購買時:借 “應收股利”,不影響投資收益; 收到時:借 “銀行存款”,貸 “應收股利”,全程不涉及投資收益科目 答
老師,餐廳個體戶選定額核定還是查賬征收? 問
你好,一般都是定額征收了。 答
老師,您好,贈品能單獨開具一張發票嗎 問
可以單獨開一張發票的 答

老師我們單位以前進的煙酒,因時間稍長,現低于進價出售或內部以進價用來作招待,請問1、低于進價出售的是否要做進項稅轉出?是否要報損?2、內部以進價用作招待做視同銷售?
答: 低于進價出售,售后稽查后調增銷售,補交增值稅。 如果作為招待費用,需要做進項稅轉出處理。也是交增值稅。
招待費進項稅轉出時,附件怎么做
答: 這個不用憑證附件,直接是進項稅額轉出,或者是復印招待費的發票作為憑證附件 借:管理費用——招待費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,招待費取得的專票需要進項稅轉出這個分錄怎么做呢,結轉時候分錄又是怎么做的
答: 你好,進項稅額轉出時借管理費用-業務招待費 貸應交稅費(進項稅額轉出 ) 借應交稅費(進項稅額轉出) 貸應交稅費(轉出未交增值稅)

