
我們是出口商貿公司,5月份確認收入我按CIF價確認了。借:應收賬款 貸:主營業務收入,然后6月份運費發票來了,借:銷售費用 貸:應付賬款-貨代 是不是你們說的按FOB價確認收入只是在出口退稅申報時按FOB價呢?如果不是的話,我該怎么辦呢?
答: 你的分錄要沖紅,,重新入回正確的,,要按FOB價確認收入 借應收賬款 貸主營業務收入 其他應付款---貨代 如果你當初是先給貨代公司費用的話,,就 借應收賬款 貸主營業務收入 其他應收款
如果生產企業當年1月入的出口銷售額,在6月需要申報免抵退稅,由于有一個商品需要免稅處理,這分錄怎么寫?沖減一月出口銷售額?借主營業務收入貸主營業務成收入-出口銷售額貸主營業務成收入-出口免稅是這樣寫嗎老師同時借主營業務成本貸應交稅費(增值稅)進項稅額轉出?納稅申報表填附表一免稅和免稅收入?
答: 同學你好 這樣做可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
最近和境外做了一筆生意,向境外提供房產服務。向對方公司開出形式發票,并于本月7月收到對方公司的美元。我的賬務應該怎么處理,我看進出口退稅的實操,里面分錄把美元轉人民幣也做了一筆分錄。增值稅免了,增值稅需要做分錄嗎?分錄如下:(1)收到結匯款: 借:銀行存款-建行 (美元) (金額寫兌好的人民幣是嗎) 收到某某公司的款 貸:主營業務收入-某某公司款(美元) (金額寫兌好的人民幣是嗎) (附公司開出的形式發票,做收入可
答: (2)美元轉人民幣賬戶:借:銀行存款-建行(人民幣)(填寫人民幣金額) 貸:銀行存款-建行(美元)(填寫人民幣金額) 我們公司是境內,向境外提借房產服務,房子是在國外,對方公司也是國外,是屬于完全境外服務吧

