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文藝的枕頭
于2020-01-14 22:26 發(fā)布 ??2428次瀏覽
董老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-14 23:17
您好,內(nèi)銷 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 主營業(yè)務(wù)收入 計(jì)算退稅計(jì)算應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-不得免征和抵扣稅額)-上期留抵=A不得免征和抵扣稅額=外銷收入*(稅率-退稅率)免抵退稅額=外銷收入*退稅率=B當(dāng)A為正,不需要退稅,免抵稅額=免抵退稅額當(dāng)A為負(fù),且絕對(duì)值大于B,應(yīng)退稅額=B,免抵稅額=A絕對(duì)值-B當(dāng)A為負(fù),且絕對(duì)值小于B,應(yīng)退稅額=A,免抵稅額=0,下期留抵A絕對(duì)值-B借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 不能抵減的部分借其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 免抵之后需要退稅的計(jì)入其他應(yīng)收借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
文藝的枕頭 追問
2020-01-14 23:18
老師,如何計(jì)提出口退稅金額的分錄
2020-01-14 23:20
計(jì)提出口退稅金額的這筆分錄應(yīng)該在什么時(shí)候做
2020-01-14 23:24
計(jì)提時(shí):借:其他應(yīng)收-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅收到退稅款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-出口退稅那應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅這個(gè)科目一直有余額,怎么才能平掉呢?
董老師 解答
2020-01-15 10:00
您好,沒有余額。應(yīng)交增值稅三級(jí)科目內(nèi)部是抵消的。出口退稅先抵減內(nèi)銷稅額,在抵減進(jìn)項(xiàng),如果沒有抵減完畢才退稅。
2020-01-15 10:41
需要做哪筆分錄才會(huì)讓應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅這個(gè)科目平掉,如何過渡過去
2020-01-15 10:50
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候就平掉了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
2020-01-15 13:22
公司有部分商品是委托一達(dá)通出口,一部分是自己公司出口,這兩者做分錄如何區(qū)分
2020-01-15 13:23
老師,出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么入賬
2020-01-15 14:23
您好,一達(dá)通老師不是很熟悉。如果需要區(qū)分,可以在摘要里面詳細(xì)寫,出口分錄跟公司出口一樣的,只不過多了一道一達(dá)通。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接入到進(jìn)項(xiàng),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-01-15 14:26
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅這兩個(gè)科目如何過渡,這塊不理解怎么做
2020-01-15 14:27
您好,不過度啊,正常做分錄。期末正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
2020-01-15 14:29
目前賬上不涉及您說的那幾個(gè)分錄借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
2020-01-15 14:33
我這邊是收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做以下分錄借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款計(jì)提退稅款做以下分錄借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅收到退稅款做以下分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅款,所以現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅款這個(gè)科目一直有余額,我這樣做法對(duì)嗎?
2020-01-15 21:01
您好,您是外貿(mào)企業(yè)嗎,上面寫的那么復(fù)雜都是生產(chǎn)企業(yè)如果是生產(chǎn)企業(yè),您的分錄缺的太多了如果是外貿(mào)企業(yè),您的分錄基本是對(duì)的少了兩筆外銷收入借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入不能退的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵消可以做可以不做,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額三級(jí)科目內(nèi)部是可以抵消的,有余額正常
2020-01-15 21:06
公司是外貿(mào)企業(yè),只是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅這個(gè)科目一直有余額,有余額需要平掉嗎?該如何過渡平掉余額
2020-01-15 21:10
不需要平掉。正常的
2020-01-15 21:14
做出口收入時(shí)(公司自己報(bào)關(guān)出口)借:應(yīng)收賬款_免稅收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入委托一達(dá)通出口借:應(yīng)收賬款_一達(dá)通 貸:主營業(yè)務(wù)收入_出口收入出口后的這筆收入是國外客戶直接打款到公賬嗎?
2020-01-15 21:47
您好,是的,一般都是打到公戶的,開個(gè)外幣戶就行了
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董老師 | 官方答疑老師
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文藝的枕頭 追問
2020-01-14 23:18
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2020-01-14 23:20
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2020-01-14 23:24
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2020-01-15 10:00
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2020-01-15 14:23
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2020-01-15 14:26
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2020-01-15 14:27
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2020-01-15 14:29
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2020-01-15 14:33
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2020-01-15 21:01
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2020-01-15 21:06
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2020-01-15 21:10
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2020-01-15 21:14
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2020-01-15 21:47