
借:銀行存款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:銀行存款借:主營業務收入-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:主營業務成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發票上的稅額。
如果生產企業當年1月入的出口銷售額,在6月需要申報免抵退稅,由于有一個商品需要免稅處理,這分錄怎么寫?沖減一月出口銷售額?借主營業務收入貸主營業務成收入-出口銷售額貸主營業務成收入-出口免稅是這樣寫嗎老師同時借主營業務成本貸應交稅費(增值稅)進項稅額轉出?納稅申報表填附表一免稅和免稅收入?
答: 同學你好 這樣做可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果用進項稅沖減主營業務成本。實際工作中,軟件中應該借應交稅費_應交增值稅進項稅。貸主營業務成本。還是借應交增值稅進項稅,借主營業務成本。用紅字還是負數表示主營業務成本。怎樣是正確的?
答: 軟件中用負數或者用紅字都是可以的
一般納稅人開加工費票回來,怎么做帳?借:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付帳款,這樣? ?是主營業務成本,我打了收入
公司為出口企業。在每個月申報出口退稅的時候需要把借:主營業務成本 貸:應交增值稅進項稅額轉出 的主營業務成本分到每個產品產品中去么? 還是直接做主營業務成本-不得免征抵扣稅額?
一般納稅人開加工費票回來,怎么做帳?借:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:應付帳款,這樣? 是主營業務成本,我打了收入
請問下老師:在申報企業所得稅月(季)度納稅申報表的時候,營業收入是否包括:主營業務收入、其他業務收入、營業外收入;營業成本是否包括:主營業務成本、其他業務成本、營業外支出、管理費用

