
老師,你好,有一個這樣的情況,想問下老師怎么處理,我們公司在17年,支付了100萬貨款給另外一個公司,一直沒有收到發票。賬上體現為預付款。今年和他們索要發票,客戶找到了17年給開了50萬發票,另外的50萬今年給開,我該怎么做賬
答: 你好,轉入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預付賬款。
9月收到6萬的預付款,10月收到10萬的貨款,同一個客戶,因為發票不夠在10月開6萬多,11月開剩下的可以嗎,這樣的話如何做賬
答: 您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,一個網站項目,我司已預付設計公司部分貨款,后面項目終止,預付款協商不用退回,對方也不愿意給我們開回發票了。這樣怎么做賬呢?
答: 你好 把預付賬款轉為營業外支出


晴、 追問
2020-06-23 08:14
張樂老師 解答
2020-06-23 08:21
晴、 追問
2020-06-23 08:22
張樂老師 解答
2020-06-23 08:29