請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)網(wǎng)站項(xiàng)目,我司已預(yù)付設(shè)計(jì)公司部分貨款,后面項(xiàng)目終止,預(yù)付款協(xié)商不用退回,對(duì)方也不愿意給我們開回發(fā)票了。這樣怎么做賬呢?
462902616
于2019-05-16 14:22 發(fā)布 ??1118次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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你好,轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品就好。 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款。
2020-06-22 18:25:00

您好,可以的,9月收到時(shí),借;銀行存款,6萬(wàn)元,貸:預(yù)收賬款,6萬(wàn)元。10月收到時(shí),借;銀行存款,10萬(wàn)元,貸:預(yù)收賬款,10萬(wàn)元,開具發(fā)票時(shí),借;預(yù)收賬款,6萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,6萬(wàn)元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),6萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發(fā)票時(shí),借;預(yù)收賬款,10萬(wàn)元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),10萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2019-10-22 21:56:46

先暫估入賬
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2018-12-29 10:06:07

你好 把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出
2019-05-16 14:24:23

你好
付款時(shí) 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
收到發(fā)票時(shí)
借;庫(kù)存商品等科目 貸;預(yù)付賬款
2019-02-25 17:05:52
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