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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-09 09:12

你好,借預付賬款10,貸銀行存款10

莊老師 解答

2019-04-09 09:13

借原材料50,貸預付賬款50

???? 小大叔 追問

2019-04-09 09:13

麻煩答全面點,你這樣回答隨便在網上什么都有

莊老師 解答

2019-04-09 09:15

借應交稅費一應交增值稅(進項稅額),貸預付賬款

???? 小大叔 追問

2019-04-09 09:15

我是一般納稅人

???? 小大叔 追問

2019-04-09 09:16

你這么不專業,搶答這個問題做什么

莊老師 解答

2019-04-09 09:18

你好,那個回答不對,批評指正

莊老師 解答

2019-04-09 09:20

收到發票10萬元時,進項稅額認證抵扣,先沖減預付賬款

???? 小大叔 追問

2019-04-09 09:20

原材料有50萬嗎?不包括進項稅吧

莊老師 解答

2019-04-09 09:30

發票未到是暫估發票來了要紅沖后重新做賬,你去查看一下暫估這樣對不對,

莊老師 解答

2019-04-09 09:32

歡迎繼續批評指正,再一次說明,我沒有網上抄

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相關問題討論
你好,轉入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預付賬款。
2020-06-22 18:25:00
您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預收賬款,10萬元,開具發票時,借;預收賬款,6萬元,貸:主營業務收入,6萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發票時,借;預收賬款,10萬元,貸:主營業務收入,10萬元/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2019-10-22 21:56:46
先暫估入賬 借:原材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款
2018-12-29 10:06:07
你好 把預付賬款轉為營業外支出
2019-05-16 14:24:23
你好 付款時 借;預付賬款 貸;銀行存款 收到發票時 借;庫存商品等科目 貸;預付賬款
2019-02-25 17:05:52
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