
老師,您好!我想請問一下個稅計提的金額與實際繳納的金額不一致該怎么做賬?比如:個稅計提時應交稅費—個稅25.4元,實際繳納的金額是25.2元,這樣怎么做賬務處理呢?
答: 你好 那你多計提的0.2就還給員工就行了 。 借應交稅費-應交個人所得稅 貸應付職工薪酬-工資 。 你當時也是在工資扣除的
老師,請問我在做未開票收入的賬務處理的時候,要計提應交稅費嗎?
答: 你好,做未開票收入的賬務處理的時候,要計提應交稅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一下應交稅費下的專欄科目年末需要做賬務處理清零嗎?
答: 不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結轉清零呀。

