
12月底應(yīng)交稅費(fèi)在申報時被留底扣除,不用交,怎么做賬務(wù)處理
答: 增值稅留底 不用做特殊分錄處理的
10月季度申報完,增值稅享受免稅,那我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅需要做什么賬務(wù)處理?
答: 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅可轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好!我想請問一下個稅計提的金額與實際繳納的金額不一致該怎么做賬?比如:個稅計提時應(yīng)交稅費(fèi)—個稅25.4元,實際繳納的金額是25.2元,這樣怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好 那你多計提的0.2就還給員工就行了 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。 你當(dāng)時也是在工資扣除的

