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王果唲
于2021-12-29 15:54 發布 ??1870次瀏覽
小文老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-12-29 15:56
不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結轉清零呀。
王果唲 追問
2021-12-29 16:00
會無限的增大,就一直掛著嗎
小文老師 解答
2021-12-29 16:24
你們一直都不交稅么
2021-12-29 16:25
交稅后數據就變小了呀。
這是負債呀,要是沒償還的話,就是掛著呀。
2021-12-29 16:59
是應交稅費下的專欄科目
銷項進項減免那些
2021-12-29 17:16
政策情況下,期末要把進項銷項結轉到應交稅費-未交增值稅1. 結轉進項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2. 結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)3. 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅
2021-12-30 01:11
希望能幫到你,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝!
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老師,請問一下應交稅費下的專欄科目年末需要做賬務處理清零嗎?
答: 不用呀,應交稅費是負債類科目呀。只有損益表科目期末才要結轉清零呀。
請問應交稅費科目余額8100,可應交稅費明細里進項30838,銷項50635,進銷減后19797,是怎么回事,內賬里應該怎么做賬務處理
答: 您好 內賬你可以不價稅分離,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 你好,按照實際業務做賬,不能分內外賬
我想知道詳細的應交稅費相關科目的賬務處理
討論
劉老師:您好!我公司去年年末留抵-應交稅費-待抵進項稅科目,今年需要抵扣,請問如何做賬務處理。
您好!我公司去年年末留抵-應交稅費-待抵進項稅科目,今年需要抵扣,請問如何做賬務處理。
小規模企業購買稅控器如何做賬務處理?走“管理費用”?還是走“應交稅費-應交增值稅”科目?
老師,有沒有關于應交稅費科目實務分錄的大總結,要包括賬務處理和結轉
小文老師 | 官方答疑老師
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王果唲 追問
2021-12-29 16:00
小文老師 解答
2021-12-29 16:24
小文老師 解答
2021-12-29 16:25
小文老師 解答
2021-12-29 16:25
王果唲 追問
2021-12-29 16:59
王果唲 追問
2021-12-29 16:59
小文老師 解答
2021-12-29 17:16
小文老師 解答
2021-12-30 01:11