銷售公司車輛,請(qǐng)問怎么填報(bào)當(dāng)月申報(bào)表?車價(jià)合計(jì)是9 問
你好,你這個(gè)車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對(duì)賬后再調(diào)整 答
開出的銷項(xiàng)發(fā)票,是開給某某學(xué)院,象這種單位應(yīng)該不 問
你好,你們可以開專票,但是對(duì)方不能抵扣。 答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上,后經(jīng) 問
你好,你們是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)收款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯(cuò)了那我現(xiàn)在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯(cuò)誤,是需要去做更正的 答

請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)沖紅,支付款時(shí)借原材料,待銀行存款;沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款,待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料,待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖??
原材料款已付,收到原材料,但是發(fā)票未開回,可以預(yù)估原材料入賬嗎?怎么做賬
答: 暫估入賬借原材料 貸應(yīng)付賬款–暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我們付給別人原材料的款 對(duì)方?jīng)]有和我們開發(fā)票 我是不是應(yīng)該掛著 借 預(yù)付賬款 貸銀行
答: 是的,要是材料到可以先做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款


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2020-06-12 09:16
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