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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-06-11 10:40

借固定資產
貸銀行存款
應付賬款

小凌999 追問

2020-06-11 10:44

尾款入應付賬款還是其他應付款比較好?

佟老師 解答

2020-06-11 11:06

計入應付賬款科目做核算

小凌999 追問

2020-06-11 11:08

發票未開,我想以不含稅價暫估入賬,那應付賬款的借方余額是不是就是未付的尾款減去進項稅額

小凌999 追問

2020-06-11 11:09

因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現在設備已到貨,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?

佟老師 解答

2020-06-11 11:09

你進項稅額可以找一個過渡科目,其他應收款

小凌999 追問

2020-06-11 11:17

因為我原來付設備預付款是掛在預付賬款的,現在設備已到貨,發票未開,雖然尾款未付,但是需要計提折舊,是要從預付賬款轉到應付賬款嗎?會計分錄要怎么做才比較正規,比較好對賬?

佟老師 解答

2020-06-11 11:24

是的,預付賬款要轉到固定資產,不是轉到應付賬款
借固定資產
貸預付賬款
應付賬款

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相關問題討論
借固定資產 貸銀行存款 應付賬款
2020-06-11 10:40:28
借:固定資產 貸:暫估應付賬款
2020-06-06 17:26:42
直接反分錄沖減固定資產價值,按照暫估價值計提的折舊不調整,后續按照正常計提折舊
2019-10-31 15:46:41
先按你們合同做借固定資產就可以后續發票回來有差額就沖回按發票重新入賬就可以。
2018-12-24 09:20:10
您好,借:固定資產,貸:應付賬款暫估款。
2020-08-28 14:02:45
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