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秋意涵
于2020-06-09 14:50 發(fā)布 ??895次瀏覽
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-09 14:52
您好,抵扣原件是火車票,您的計算和分錄都是正確的。
秋意涵 追問
原價就是我發(fā)的圖片哦
2020-06-09 14:53
這個是不需要認證,申報的時候直接填上去就行是嗎
大海老師 解答
2020-06-09 14:55
原件就是你發(fā)的火車票圖片。是的,不需要認證,申報時手動填上去就行。
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實名制的火車票抵扣原件就是這個是嗎?就按上面的票價1318/1.09*0.09=108.83借管理費用差旅費1209.17 進項稅額108.83貸其他應付款1318是嗎?
答: 您好,抵扣原件是火車票,您的計算和分錄都是正確的。
借:管理費用-服務費 銷項稅額 貸:其他應付款-
答: 是的啊
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
甲公司行政管理部門應付工資100萬元,代扣職工個人承擔養(yǎng)老保險8萬元,代扣職工個人承擔醫(yī)療保險4萬元,則下列表述正確的有(多選)A實發(fā)工資88萬元B計入其他應付款8萬元C計入其他應付款12萬元D計入管理費用100萬元E計入管理費用88萬元
討論
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
內賬,充油卡2000元計的是借管理費用2000貸其他應付款2000,現在用這張油卡幫別人公司充了200元,請問內賬分錄怎么做
老師我想問下招聘部主管出差取得的住宿費和通行費電子普票,勾選系統(tǒng)里勾選了,那是直接總賬錄入憑證:借:管理費用差旅費借:進項稅,貸:其他應付款—員工就可以了,還是需要增加所有供應商都要走應付系統(tǒng)里錄入發(fā)票?
新辦的公司沒有開戶,發(fā)生費用借管理費用,貸其他應付款,后面怎么沖其他應付款呢?充的時候需要什么票據?
大海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 6392 個
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秋意涵 追問
2020-06-09 14:52
秋意涵 追問
2020-06-09 14:53
大海老師 解答
2020-06-09 14:55