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飽滿的河馬
于2017-12-19 14:53 發布 ??1020次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-19 14:53
是的啊
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借:管理費用-服務費 銷項稅額 貸:其他應付款-
答: 是的啊
實名制的火車票抵扣原件就是這個是嗎?就按上面的票價1318/1.09*0.09=108.83借管理費用差旅費1209.17 進項稅額108.83貸其他應付款1318是嗎?
答: 您好,抵扣原件是火車票,您的計算和分錄都是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
答: 你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據發票作正確分錄就可以了。
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
討論
老師請問:企業外賬,老板沒有給現金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下。可以嗎?
你好2019年的分錄,借,管理費用500貸,其他應付款——預提費用5002020年8月,紅沖2019年的分錄借,管理費用-500貸,其他應付款——預提費用-500可以嗎?
公司租入辦公樓錢已付,已經預提了費用借管理費用 貸其他應付款 跨年收到發票怎么處理
老師,我公司是剛成立的,還處于籌建期, 目前有110萬的資金是跟幾個人(都不是股東)籌集而來的,沒有走公賬,都在我老板手上 ,日常開支就在這里扣收到資金做借 現金,貸:其他應付款支出做借 管理費用 開辦費,貸現金以上對嗎?如果要做轉增資本, 可以把剩余的錢以股東名義轉到公賬上,做為實收資本嗎, 已經支出的那些如果要轉增資本可以怎么操作啊?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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