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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-05 16:30

你把多計提的紅沖了就可以了

樸老師 解答

2020-06-05 16:31

借:應付職工薪酬——工資 負數
貸:
應交稅費——應交個人所得稅 負數

魏云 追問

2020-06-05 16:32

好的,就是多計提的金額是吧

樸老師 解答

2020-06-05 16:38

對,就是多的金額紅沖

魏云 追問

2020-06-05 17:10

這個老師幫我看下怎么會這樣

魏云 追問

2020-06-05 17:13

這個分錄一直都是這樣做的,而這個955.48這筆期末結轉怎么進入了主營業務成本的傭金里去了,現在我這個該怎么處理呢?

樸老師 解答

2020-06-05 17:17

你這個這不是在銷售費用嗎

魏云 追問

2020-06-05 17:30

是在啊,就是不知道怎么結轉的時候就到主營業務成本里面去了

魏云 追問

2020-06-05 17:33

那這樣怎么處理啊,反結賬,然后重新做過,可以嗎?3月份發生的,當時沒注意到

魏云 追問

2020-06-05 17:33

或者老師有什么更好的建議嗎?

樸老師 解答

2020-06-05 17:37

你沖紅了也可以的

魏云 追問

2020-06-05 17:42

那這個怎么沖呢,是先做一個負數的跟之前一樣的分錄,然后在做個正確的分錄,是這樣嗎?

魏云 追問

2020-06-05 17:43

主要這個分錄也沒錯啊

樸老師 解答

2020-06-05 17:47

是的,先做一個負數的跟之前一樣的分錄,然后再做個正確的分錄

魏云 追問

2020-06-05 17:49

嗯,我看下能行吧,謝謝老師

樸老師 解答

2020-06-05 17:51

嗯,有問題你再來找我

魏云 追問

2020-06-05 17:52

好的,謝謝

樸老師 解答

2020-06-05 17:58

不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝

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你好 計提工資 借成本費用 貸應付職工薪酬 繳納個稅 借應交稅費 貸銀行存款 發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款 應交稅費
2019-04-10 10:38:12
你把多計提的紅沖了就可以了
2020-06-05 16:30:27
一次性計提發放的話個稅要交好多的呀,你之前就應該每月計提申報的
2019-07-17 10:05:40
你好,請稍等,我看下哦
2019-04-12 15:04:37
您好 是這個月做賬計提完工資直接做一筆發放工資就行了,然后下月做賬再做繳納個稅的帳
2021-12-29 17:11:25
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