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于2019-04-10 10:36 發布 ??1523次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-04-10 10:38
你好 計提工資 借成本費用 貸應付職工薪酬 繳納個稅 借應交稅費 貸銀行存款 發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款 應交稅費
, 追問
2019-04-10 10:45
最后一筆其他應收款和應交稅費都在貸方不平吧
答疑蘇老師 解答
2019-04-10 10:50
你好 是平的 之前繳納社保的時候 借方是其他應收款
我們沒有社保
2019-04-10 10:54
你好 那就把其他應收款去掉
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計提工資,繳納個稅以及工資發放如何做賬
答: 你好 計提工資 借成本費用 貸應付職工薪酬 繳納個稅 借應交稅費 貸銀行存款 發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款 應交稅費
上個月繳納個稅的時候,工資里面多計提了個稅,現在做賬,我該怎么做呢
答: 你把多計提的紅沖了就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我計提個稅是按照系統出來數據計提的 但是實際繳納時候金額比計提時候多了一點,請看圖 ;1是為什么出現這種情況,是因為我16號才繳納嗎,2.這種情況下 我怎么做賬 能保持 一致
答: 你好,應納稅所得額你算出來是多少
在11月計提工資的時候,就把個稅計提在貸方了,這樣的個稅我們該什么時候繳納?
討論
建筑工地上的工人發工資,以前月份從來沒有計提過工資,這個月可以一次性做賬嗎?假如一次性發幾個月合計2萬多的工資,需要繳納個稅嗎?個稅是看一個月的應發數,還是實發的合計數?
1.去年12月個稅實際繳納數11751.1和做賬數11476.1元有差額我該怎么做調整?2.去年12月工資發放時少計提實際該繳納的數額(其中少計提的這部分是年終獎個稅,公司要求合并扣稅),這應該怎么處理?
個稅要計提嗎?12月發了工資產生個稅,但是個稅1月份才在個稅系統繳納,12月份需要計提個稅嗎?
計提工資的時候是按照實付提還是應付提?工資里包括工資保險和個稅具體該怎么做賬呢?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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, 追問
2019-04-10 10:45
答疑蘇老師 解答
2019-04-10 10:50
, 追問
2019-04-10 10:50
答疑蘇老師 解答
2019-04-10 10:54