
因為支付小于發票,上月做賬發票為:借備用金,貸銀行存款;借管理費用,借進項稅,待備用金;本月紅沖發票,借:管理費用負數,貸進項稅轉出,貸:備用金負數;借:備用金負數,貸:銀行存款負數,怎么不對?本月紅沖備用金后,備用金應有余額,怎么做平了?
答: 您好,您的處理是正確的。您全部紅字沖回,所有科目的變動均為0,備用金與調整前的余額應該是一致的(藍字%2B紅字)。
借 管理費用 應交稅費 進項 貸 銀行存款 發票錯了 紅沖 不是影響銀行存款的金額嗎
答: 你好,還要重新開的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我可以先計入管理費用,等發票來了再紅沖做 管理費用 應交稅費 銀行存款
答: 你好,這里發票還沒有收到,就不應當計入費用核算的??


挪藍 追問
2020-06-04 16:28
小林老師 解答
2020-06-04 16:50