請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

我聽朋友說當月暫估,下月初必須沖回,月底又繼續(xù)暫估,下下月初又沖回,又暫估,反反復復,我覺得不可能這么麻煩吧
答: 按規(guī)定確實是得這樣
老師:本月沒有收到發(fā)票我現在組暫估入賬,等到下月初相反沖回,如果下月我還是沒有收到發(fā)票我又得暫估啊?如果一直收不到發(fā)票我那不是一直這樣反復做啊,我可以等到發(fā)票到了再沖回可以不,意思是我現在做暫估,下月初不沖回,等到以后發(fā)票到了再沖
答: 你好!按規(guī)定是這樣的,發(fā)票不應該很晚到因為你們也要生產或銷售,沒有發(fā)票你們成本怎樣核算?利潤怎樣核算?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月初暫估,月底沖紅,換是月底暫估,下月初沖紅?
答: 你好,是月底暫估入庫,次月初紅沖暫估入庫


鄒老師 解答
2015-10-09 21:23
鄒老師 解答
2015-10-09 21:31