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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-06-02 13:19

我們公司財務主管就吩咐我這樣做的,她說的免得那么麻煩

“琴妹兒" 追問

2015-06-02 13:22

還有一個問題,我們2個公司一起的,B公司從A公司借產品來用,我B公司入庫是借用,賬務處理是 借:原材料 貸:應付賬款、-暫估-暫掛A公司 ,  現在A公司也要從B借產品來用,我能做相反的分錄沖么?正確的賬務處理是怎樣的啊老師

“琴妹兒" 追問

2015-06-02 14:09

老師我忘記告訴你了,我這是做內帳

曉海老師 解答

2015-06-02 12:52

你好!按規定是這樣的,發票不應該很晚到因為你們也要生產或銷售,沒有發票你們成本怎樣核算?利潤怎樣核算?

曉海老師 解答

2015-06-02 14:00

你好!1、按規定是不可以,如果稅務局查賬是有風險的,那就你們主管負責。2、第二個問題外賬你們之間開發票嗎?如果開發票可以抵賬沖減應付賬款。

曉海老師 解答

2015-06-02 14:19

內帳可以,上邊的處理方式都可以。外賬不可以。

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相關問題討論
你好!按規定是這樣的,發票不應該很晚到因為你們也要生產或銷售,沒有發票你們成本怎樣核算?利潤怎樣核算?
2015-06-02 12:52:16
暫估入庫過后,下月初就紅字沖出了,來發票了按發票出賬就行了
2015-07-22 09:32:34
借:庫存商品--服裝(紅字)20000貸:應付賬款(紅字)20000
2016-04-11 10:50:58
您好!您按您上月入的憑證,做一個相同的負數憑證就可以了
2016-03-21 15:48:19
材料已入庫,發票尚未到的時候需要暫估入庫,應該是本月暫估,下月紅沖,下月發票還沒來的話,再暫估,再下月再紅沖,暫估入賬后,一定要紅沖
2014-10-17 11:09:10
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