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于2020-05-21 15:22 發布 ??677次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2020-05-21 15:24
是發生了退貨業務嗎?開具紅字發票了嘛?
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2020-05-21 15:25
不需要,沒有開票,但是計入未開票收入了,就是服務費,業主走了,要退費
張艷老師 解答
2020-05-21 15:28
這樣的話,那就做之前分錄的紅字分錄就是了。
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已交過增值稅的收入,又退給業主,應該怎么做分錄
答: 是發生了退貨業務嗎?開具紅字發票了嘛?
計提增值稅,然后沖主營業業務收入,怎么做分錄
答: 計提和沖銷兩筆怎么做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
營改增后小規模納稅人按季度繳納增值稅,之前確認收入的時候沒有把主營業務收入和增值稅分開來做分錄,而是直接全部計入了主營業務收入里,做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現借方余額,增值稅又不像營業稅一樣可以計提,那現在增值稅的分錄該怎么做
答: 借;主營業務收入 貸;應交稅費——應交增值稅 做這個調整分錄
你好,主營業務收入的增值稅還沒交,這個稅怎么做分錄
討論
做主營業務收入的分錄時應交稅費是選未交增值稅還是應交增值稅
餐飲行業,申報增值稅時收入填寫的價稅合計數,那做收入分錄怎么做,價稅合計數計入主營收入科目嗎,還是價稅分離做分錄
像下面這個分錄我做坐紅沖之后,那之前交過的增值稅怎么做分錄呢?原分錄:借:預收賬款 100 貸:主營業務收入 94.34 應繳稅費-應交增值稅(銷項) 5.66紅沖:借:預收賬款 -100 貸:主營業務收入 -94.34 應繳稅費-應交增值稅(銷項) -5
你好老師,去年把未開票收入直接錄入主營業務收入,沒交增值稅,也沒做價稅分離,現在補交增值稅。這些賬務該怎么做分錄處理?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2020-05-21 15:25
張艷老師 解答
2020-05-21 15:28