
你好老師,去年把未開票收入直接錄入主營業務收入,沒交增值稅,也沒做價稅分離,現在補交增值稅。這些賬務該怎么做分錄處理?
答: 您好 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 借 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸 銀行存款 借 利潤分配~未分配利潤 貸 以前年度損益調整
請問,之前外賬做的收入都是未開發票 借:銀存/現金 貸:主營業務收入 應交稅費-未交增值稅,我也學她做這樣分錄那這樣這些未交增值稅是怎么處理報稅?
答: 你好!是的。報稅繳納就好了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,收到增值稅留抵退稅款,分錄 怎么做呢。是內賬。之前做賬材料入庫價稅沒分離的,交的增值稅也是直接入費用,
答: 您好,這個是 借 銀行存款 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出

