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媛媛
于2020-05-20 13:16 發布 ??957次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-20 13:17
你好 沒有運費的不記 有的和材料記一起
媛媛 追問
2020-05-20 13:27
運費和發票也不是一起的哦
玲老師 解答
2020-05-20 13:36
沒有收到 借預付賬款 貸銀行 收到時記在成本里
2020-05-20 13:40
來料取得發票時,1、借:原材料,應交稅費(進項)貸:預付或銀行存款2、取得運費發票時借:原材料 ,應交稅費(進項) 貸:預付或銀存
2020-05-20 13:45
你好 是的 這樣寫就可以的
2020-05-20 14:17
1、運費發票回來時,倉庫已入庫了,也已領料了,要把那批產品補入出庫嗎?2、有時運費合開一起了,分不清哪批貨了,怎么處理?
2020-05-20 14:25
用的,可以直接分到成本里也可以的
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老師,購買的材料的運費不是和貨物一起回來,有的沒有運費發票,應如何賬務處理呢?
答: 你好 沒有運費的不記 有的和材料記一起
我收到進材料成本的運費發票,跨年了,可以正常做賬務處理進材料成本嗎
答: 如果是1月收到上年12月的,是可以的,否則如果相隔太久,不能的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
因為原材料發票沒有回來,一直暫估,生產領料也暫估,現在發票回來之后,怎樣進行賬務處理呢?
答: 你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
7月份采購一批原材料,發票已到進行了賬務處理,8月份發現票頭錯誤退回重新開,3號對方重新開具,在8月份怎么進行錯賬更正,附那些單據???
討論
如果我暫估的原材料和之后回來的發票一致,可以不做紅沖的賬務處理么?
老師,我想問下,我公司生產的產品有的是一套的,里面有兩三個品種,其中有一兩種我們自己生產的,還有一種外面去找人生產的,他們自己購材料自己生產,然后拿回我們這邊一起發出去,發票是我們開的,那我們這邊和他之間該如何進行賬務處理?沒有走代加工流程
購買材料發票到了,款付了一半,材料未到怎么賬務處理
關于已付未收到發票但已入相關賬目,次月后才分次收到發票的賬務處理。不是原材料。是外購采購設備,已付第一期,發票開了全額。剩下分期支付。
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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媛媛 追問
2020-05-20 13:27
玲老師 解答
2020-05-20 13:36
媛媛 追問
2020-05-20 13:40
玲老師 解答
2020-05-20 13:45
媛媛 追問
2020-05-20 14:17
玲老師 解答
2020-05-20 14:25