老師好! 第一次做賬時。 借:管理費 196 貸:銀行存款 196(實際應掛在其他應付款,錢付錯了) 第二次沖賬 借:管理費 735 貸:銀行存款 707 其他應付款 28 會計說,這樣做,就是把原先搞錯的付出錢的196沖完了,現在賬上是掛了28。這是什么意思
圣哈塔尼奧
于2020-05-19 15:21 發布 ??740次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-19 15:27
你們這個第2次咋是700多了,這個掛錯做做借銀行 貸其他應付款就可以啊,要不做借管理費用 負數 借銀行,重新做借管理費用 196 貸他應付款也可以
相關問題討論

你好預支是不是先給錢給員工?后續才取得發票回來報銷?
2021-05-13 08:09:33

你們這個第2次咋是700多了,這個掛錯做做借銀行 貸其他應付款就可以啊,要不做借管理費用 負數 借銀行,重新做借管理費用 196 貸他應付款也可以
2020-05-19 15:27:02

老師有代收協議的話就按我上面的分錄做就行嗎?
2019-06-20 10:47:33

但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調,那么租憑押金貸方就有余額了
2019-04-17 14:35:17

是的,這是老板報銷的費用,是這樣賬務處理
2019-01-04 08:58:25
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圣哈塔尼奧 追問
2020-05-19 15:29
maize老師 解答
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