
你好,公司員工2月借支7200(每個(gè)月房租600,12個(gè)月一繳,共7200)的房租給員工,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借 管理費(fèi)-2月 600元 待攤費(fèi)用 6600 貸 其他應(yīng)付款-員工未付款 7200 當(dāng)出納打錢給員工是:借 其他應(yīng)付款-員工未付款 7200 銀行存款 7200 請問4月份員工沖銷借支的分錄是不是:借 管理費(fèi)-3月 600,管理費(fèi)-4月 600 貸 待攤費(fèi)用 1200 ,好像 覺得還少了什么
答: 你好預(yù)支是不是先給錢給員工?后續(xù)才取得發(fā)票回來報(bào)銷?
老師好! 第一次做賬時(shí)。 借:管理費(fèi) 196 貸:銀行存款 196(實(shí)際應(yīng)掛在其他應(yīng)付款,錢付錯(cuò)了)第二次沖賬 借:管理費(fèi) 735 貸:銀行存款 707 其他應(yīng)付款 28會計(jì)說,這樣做,就是把原先搞錯(cuò)的付出錢的196沖完了,現(xiàn)在賬上是掛了28。這是什么意思
答: 你們這個(gè)第2次咋是700多了,這個(gè)掛錯(cuò)做做借銀行 貸其他應(yīng)付款就可以啊,要不做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借銀行,重新做借管理費(fèi)用 196 貸他應(yīng)付款也可以
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1月份記的賬,借:其他應(yīng)付款-租賃押金 32496 (租賃押金應(yīng)該入管理費(fèi)押金)其他應(yīng)付款裝修押 10000貸:銀行存款 42496請問,這個(gè)月如何調(diào)整?
答: 但是在12月份的科目余額表中,租賃押金期末余額借貸都是0,如果按您說的調(diào),那么租憑押金貸方就有余額了


常蕊 追問
2020-01-06 17:24
常蕊 追問
2020-01-06 17:24
樸老師 解答
2020-01-06 17:29
常蕊 追問
2020-01-06 17:32
樸老師 解答
2020-01-06 17:49