上期有留底稅額,本月要交增值稅稅額,那么需要做將上期的留底稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬務(wù)處理么?
Sonya
于2020-05-14 12:23 發(fā)布 ??761次瀏覽
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辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-05-14 12:25
你上期留底在什么科目的
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你上期留底在什么科目的
2020-05-14 12:25:22

?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個(gè)月做L??
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
?
2022-11-01 10:12:20

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去留底你看下是正數(shù)余額嗎。
如果是正數(shù)的話需要交,負(fù)數(shù)的不需要。
2021-10-19 13:04:38

您的分錄錯(cuò)誤,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際繳納的稅款編制如下分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49

您好,留底的稅額不用轉(zhuǎn)出來,可以繼續(xù)留底,以后可以抵扣
2020-07-21 15:24:49
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Sonya 追問
2020-05-14 13:25
辜老師 解答
2020-05-14 14:01
Sonya 追問
2020-05-14 14:11
辜老師 解答
2020-05-14 15:22