
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
借:管理費用_工資 貸:應付職工薪酬-工資 其他應收款—個人部分 還是管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
答: 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44? ?貸:其他應收款-社保 1766.10? ? ? ? 其他應收款-公積金 226.00? ? ? ? 其他應付款-王雨墨 9078.34結轉8月份工資?借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44? ? 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44老師好,問一下軟件有結轉功能,還需要手工入結轉到管理費用嗎?
答: 結轉8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的


可兒 追問
2020-05-14 10:53
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