
企業所得稅年報中,納稅調整項目明細表的,業務招待費賬載金額,稅收金額,調增金額怎么填寫?
答: 你好,稅收金額就是按稅法規定允許扣除的金額。 比方業務招待費1000元,按稅法規定計算只允許600元在稅前列支,那么稅收金額為600元,調增金額為400元。
請問企業所得稅年報時管理費的業務招待費科目有數據,在納稅調整項目明細表中的業務招待費支出要填嗎?
答: 你好,需要填寫做納稅調增處理的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅-納稅調整項目明細表-業務招待費支出-稅收金額(是不是填賬面金額*40%)
答: 發生額的60%,營業收入的千分之五取小

