老師好,在做匯算清繳時,發現有業務招待費有調增的情況,也就是實際招待費數據遠大于營業收入的5‰,那我財務軟件上的業務招待費數據做什么更改嗎?因這個費用影響利潤表的,還是什么都不用變,只是每年匯算清繳時,匯算系統按照最高營業收入5‰的稅前扣除就好了。
遠方
于2020-05-12 11:18 發布 ??1189次瀏覽
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來來老師
職稱: 中級會計師
2020-05-12 11:19
你好 匯算清繳是調表不調賬 調的是匯算清繳表查漏補缺稅款,賬上是據實入賬的
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你好 匯算清繳是調表不調賬 調的是匯算清繳表查漏補缺稅款,賬上是據實入賬的
2020-05-12 11:19:29

企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07

匯算清繳中的業務招待費可以稅前扣除,但要滿足一定條件:一是必須是具備招待費發生條件的,即有場所、材料、服務與物品形成的招待活動;二是此外,可以招待的人員還要滿足“必須是從事招待工作的或者與本單位有業務往來的”,以及招待金額滿足相關規定的條件。
舉個例子:企業A發生的招待費用1100元,用于招待B公司的客戶,有場所、材料、服務與物品形成的招待活動,B公司與企業A有業務往來,但招待費用超過1000元,則不予扣除;如果不超過1000元,則可以稅前扣除。
2023-02-28 10:29:26

企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2017-12-11 15:27:48

比如業務招待費的60%=100 全年銷售營業收入的千分之五=150 那么可以抵扣的就是100
如果全年銷售營業收入的千分之五=80 可以抵扣的就是80
2020-03-03 16:11:26
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