
全年的營業收入是61132100.96業務招待費支出是505157.37為什么在企業年度匯算清繳的納稅調整表里業務招待費的稅收金額是87510
答: 你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 收入的5‰=61132100.96*0.005=305660.50 發生額的60%=505157.37*0.6=303094.42 根據 你提供的收入,業務招待費支出數據,按稅收金額應當是303094.42 才是的 你能提供一下這里的87510是根據什么計算而來的嗎?
老師業務招待費發生了1347,本年的主營業務收入是160萬,是不是業務招待費可以全額稅前扣除?那么應該怎么填匯算清繳里的納稅調整表呢
答: 發生額60% 和營業收入的千分之五取小稅前扣除,你這個1347*60% 這個去稅前扣除
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,2019營業收入7087378.74元,業務招待費7770.20元。企業所得稅匯算清繳表中,納稅調整明細表里業務招待費支出,賬載金額和稅收金額怎么填啊??
答: 你好,賬載金額是7770.2,稅收金額是3543.69


maize老師 解答
2019-12-26 09:45
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2019-12-26 09:58
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2019-12-26 10:02
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2019-12-26 10:18