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小詩
于2020-05-10 10:29 發布 ??601次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-10 10:31
你好 這里就是沖掉累計折舊和固定資產,這個融資租賃資產就是按固定資產的價值折舊的。
小詩 追問
2020-05-10 10:33
好,謝謝老師!
答疑蘇老師 解答
2020-05-10 10:35
不客氣 祝學習愉快哦!
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老師,最后的對沖不懂,覺得對沖不一定沖的平,在平時,老師會怎么做呢?
答: 你好 這里就是沖掉累計折舊和固定資產,這個融資租賃資產就是按固定資產的價值折舊的。
老師,我看不懂她這個稅金怎么會這樣做的,感覺不對,怎么沖平?
答: 你好 是的 應該是先進項稅和銷項稅轉出到轉出未交增值稅明細科目 去 。 在根據借貸方金額 轉到未交增值稅去的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,在用費用沖借款時沖多了,反爾欠對方金額了,這應該怎做才能把錢沖平呢?
答: 您好 請問欠對方的金額后期需要支付么
以前會計在做賬時貸方掛了一筆其他應付,但老板說已經不欠他的錢了,讓直接沖平,改怎么沖啊?用現金沖的話和現金對不上賬?
討論
賬最后怎么沖平呢?
老師,您好!請問2017年預交的企業所得稅不給抵的,怎么做分錄沖平呢?之前會計做的交的時候計入了所得稅費用,又做了一筆結轉的借:應交稅費_所得稅,貸:以前年度損益調整,這樣做對嗎?現在搞的應交稅企業所得稅科目有余額,又不給抵了,怎么沖平呢?
以前一些老帳付到老板個人卡里,和其他應付對沖了,是去年對沖的,現在也不能走賬平賬了,該怎么辦呢
老師,其他應付款沖平怎么做分錄,不用給對方付了
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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小詩 追問
2020-05-10 10:33
答疑蘇老師 解答
2020-05-10 10:35