
以前會計在做賬時貸方掛了一筆其他應(yīng)付,但老板說已經(jīng)不欠他的錢了,讓直接沖平,改怎么沖啊?用現(xiàn)金沖的話和現(xiàn)金對不上賬?
答: 您好,那就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目。
出納用現(xiàn)金支付,會計做賬,貸方應(yīng)該記庫存現(xiàn)金,還是其他應(yīng)收?
答: 如果是用公司的現(xiàn)金支付的話,直接貸:庫存現(xiàn)金就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何調(diào)平其他應(yīng)付款? 小規(guī)模商貿(mào)公司,(1)采購商品,已現(xiàn)金支付,但前會計做賬時,沒有貸:庫存現(xiàn)金,而是貸: 其他應(yīng)付賬款; (2) 現(xiàn)金發(fā)放員工工資,做賬時,也是貸:其他應(yīng)付賬款 請問怎么調(diào)賬?
答: 您好,那么咱其他應(yīng)付款掛的是法人的名字嗎?可以從公戶把錢轉(zhuǎn)到法人的名下,然后借其他應(yīng)付款貸銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。


化繭成蝶 追問
2017-03-22 21:07
王雁鳴老師 解答
2017-03-22 20:40
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2017-03-22 20:52
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2017-03-22 21:14