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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-30 13:27

你好,銷項稅額=不含增值稅的銷售額*稅率
1560000是不含 稅的,直接乘以稅率13%就可以,829400是含稅的,先除以(1+13%)變為不含稅的,再乘以稅率13%

@ 追問

2020-04-30 13:36

那這個829400不是普通發票么  不是不應該計算銷項稅么?

立紅老師 解答

2020-04-30 13:39

你好,不管開出的普通發票還是專用發票,都是需要計算增值稅銷項稅額的的,不然大家都就開普通發票了,對吧

@ 追問

2020-04-30 16:05

噢  我記混了  你是不是普通發票不得抵扣進項呢?

@ 追問

2020-04-30 16:06

是不是普通發票不得抵扣進項稅額?

立紅老師 解答

2020-04-30 16:10

你好,是的,是收到普通發票不得抵進項,但開出普通發票是需要確認銷項的

@ 追問

2020-04-30 16:13

好的  明白了

立紅老師 解答

2020-04-30 16:18

祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,銷項稅額=不含增值稅的銷售額*稅率 1560000是不含 稅的,直接乘以稅率13%就可以,829400是含稅的,先除以(1%2B13%)變為不含稅的,再乘以稅率13%
2020-04-30 13:27:36
4題目的計算過程是如下
2020-06-21 17:52:23
您好,企業自制零部件,就不可以接這個特殊訂單生產甲產品了,因此喪失了甲產品的收益,產生了機會成本,因此自制零部件成本需要加上這部分機會成本。
2020-07-07 15:50:41
你好,自產的商品用在在建工程,增值稅不視同銷售(因為在建工程也是增值稅應稅項目)。 而此時消費稅用在非消費稅應稅項目,所以需要交消費稅,同時計入在建工程
2019-04-16 11:23:54
同學,是這樣的,將市場利率由10%改為8%, 1000*0.1*(p/a,0.08,5)+1000*(p/a,0.08,5)
2018-07-17 16:42:15
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